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楼主:allenoak

[VIC/TAS] CPA & Registered Tax Agent, 免费个人&生意税务咨询 [复制链接]

发表于 2010-6-21 23:36 |显示全部楼层

回复 97# 的帖子

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谢谢!那是否需要向central link 或ato申报呢?
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发表于 2010-6-22 10:36 |显示全部楼层
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原帖由 lingy_cn 于 2010-6-21 22:36 发表
谢谢!那是否需要向central link 或ato申报呢?


你要先确定你是不是tax-resident,如果不是的话,看下面的话
s a foreign/non-resident of Australia, you will only need to lodge an income tax return if you have Australian income – excluding any income from which non-resident withholding tax has been deducted (such as bank interest and unfranked dividends)
如果你是的话,看下面的话
If you remain an Australian resident while working overseas, you must declare your worldwide income, both assessable income and exempt foreign employment income, even if tax was taken out in the country where you earned the income.

If you have assessable income from overseas, you must declare it in your Australian income tax return. If you have paid foreign tax in another country, you may be entitled to an Australian foreign income tax offset, which provides relief from double taxation.
在下面的网站明确的告诉你怎样判断你是不是resident
http://www.ato.gov.au/individual ... =/content/64131.htm

[ 本帖最后由 taxsolution 于 2010-6-22 14:00 编辑 ]

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发表于 2010-6-22 13:47 |显示全部楼层
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ATO专门提供了个Are you resident?tool 来界定每个人是不是tax resident in australia,每个人可以根据他们不同的情况来确定他们是不是tax resident or not,请看下面的网站:
http://www.ato.gov.au/individual ... =/content/25683.htm

[ 本帖最后由 taxsolution 于 2010-6-22 15:34 编辑 ]
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发表于 2010-6-22 16:54 |显示全部楼层
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麻烦问下,有个朋友,免费送了点他公司的股份(很少的)给我,非上市公司,私人公司来的,咋报税啊?
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发表于 2010-6-23 12:00 |显示全部楼层

回复 104# 的帖子

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如果只是送了点股份,私下交易,是私人公司,你也没用这些股份来谋取利润,你是不需要报税的

发表于 2010-6-24 15:02 |显示全部楼层
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原帖由 taxsolution 于 2010-6-23 11:00 发表
如果只是送了点股份,私下交易,是私人公司,你也没用这些股份来谋取利润,你是不需要报税的


my understanding is that: assets disposed of by way of gifts are subject to capital gain tax. the recipient is treated as having gotten the shares at market value.
in terms of market value, even if it is private company, that are number of ways to value the appropriate share price.
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发表于 2010-6-24 17:06 |显示全部楼层

回复 108# 的帖子

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"有个朋友,免费送了点他公司的股份(很少的)给我,非上市公司,私人公司来的"

谢谢   我又仔细看了看他的问题,他不是问他怎么报税吗??没利润,不用报税的,至于他的朋友,就要看更具体是否有capital gain的情况了。。。

[ 本帖最后由 taxsolution 于 2010-6-25 09:35 编辑 ]
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发表于 2010-6-29 11:34 |显示全部楼层
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在国内报了一个远程的培训班,跟本人工作相关的。请问可不可以退税呢?收据是中文的。谢谢!!
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发表于 2010-6-29 12:13 |显示全部楼层

回复 113# 的帖子

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一般正式的可以,但我要看看你的收据先,你的收据也要翻印成英文的

发表于 2010-6-30 00:56 |显示全部楼层
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如果入了籍成了公民是不是无论住在哪里,住多长时间,肯定都是tax resident in australia?
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发表于 2010-6-30 12:08 |显示全部楼层
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原帖由 COGO 于 2010-6-29 23:56 发表
如果入了籍成了公民是不是无论住在哪里,住多长时间,肯定都是tax resident in australia?


不是的,如籍和你是不是tax redident australia 没有任何关系,你是澳洲公民,但你不一定是澳洲的税务公民,是完全两个不同的概念。。。
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发表于 2010-7-2 00:12 |显示全部楼层
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请问LZ,我买了一个生意,去年9月给的订金,今年6月给了余款,都含GST,刚注册收到了ABN和GST,有效日期也backdate回了9月1日,但注册时,GST选了每季度申报一次,另外7月1日前还没有收入。

请问,1。GST应该怎么申报退回呢?因为我选的是每季度报一次,那去年9月份订金里的GST怎么办?是不是要改为每年报一次才能退回9月的GST呢?但我又想7月1后每季度都申报一次,这样方便点,是不是接着还要改回来?晕了。。。。。。。。。
      2。听说BAS是ATO每季度会自动寄过来,我现在才刚注册收到了ABN和GST,是不是马上就可以收到了BAS了?究竟这BAS是我们自己下载填完再给ATO,还是一定要等ATO寄过来才可以填呀。但问题是我这第一次的GST横跨好几个季度呀,从9月到6月,那我填的是每年的BAS,还是怎么样。
      3。朋友说GST在网上申请方便,但是不是我在网上注册了,登录上去就会自动看到BAS?

问题可能都比较汗,请原谅,谢谢。。。。。。。。。
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发表于 2010-7-2 14:03 |显示全部楼层

回复 123# 的帖子

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你可以注册GST返回到去年9月,然后每个季度的报不就好了吗,claim GST 的时候一定要有tax invoice 在手。
     如果你们注册的是季度GST你们的BAS 表会在每年的3,6,9,12月寄给你们,一般要等ATO寄过来再填,但如果GST横跨好几个季度,从9月到6月,是每个季度报的话,ATO 会寄给你们3张BAS,你在网上注册了,上去就可以看到BAS,可以网上lodge BAS.

[ 本帖最后由 taxsolution 于 2010-7-2 13:04 编辑 ]
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发表于 2010-7-2 14:12 |显示全部楼层
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我想注册一个公司,有什么要注意的?

发表于 2010-7-2 16:19 |显示全部楼层
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原帖由 taxsolution 于 2010-7-2 13:03 发表
你可以注册GST返回到去年9月,然后每个季度的报不就好了吗,claim GST 的时候一定要有tax invoice 在手。
     如果你们注册的是季度GST你们的BAS 表会在每年的3,6,9,12月寄给你们,一般要等ATO寄过来再填, ...




谢谢LZ的回答,另外还有一个问题。因为我7月1前还没收入,只是投入,然后我的ABN是PARTNERSHIP的,那我在申报PARTNERSHIP TAX RETURE时,是不是就是只填成本,然后收入为零, 如果是这样的话,那就是属于亏损了,那这个亏损可以带到下一年吗?

比如我投入10万本金买这个生意,7月前还没收入:
1。那是不是就相当于这个财政年亏损10万,那这个10万亏损可以带到2011年财政年吗?
2。如果可以带到2011年的话,那我2011年只赚了5万,那是不是说2011年还亏损了5万,这样也不用交税?
3。如果到2014年,我卖出去这个生意,也值10万,但2011年没有成本,只有这个卖出去这个10万的收入,那这笔10万不是要交一大笔税了?

是不是这样理解呀?请指教。谢谢。
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发表于 2010-7-2 16:41 |显示全部楼层
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先选择公司的类型,是有限还是无限责任公司,根据你们的生意类型来定,你可以来电质询具体的问题。。。

[ 本帖最后由 taxsolution 于 2010-7-2 15:45 编辑 ]
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发表于 2010-7-3 22:33 |显示全部楼层
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楼主请问一下,我想在Market卖东西,需要注册ABN号吗?如果需要,怎么样注册呢?需要些什么资料?谢谢!
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发表于 2010-7-6 10:20 |显示全部楼层

回复 128# 的帖子

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如果你卖东西是一种兴趣,不用注册ABN,如果是为了赚钱,又需要注册个ABN ,需要你的名字,生日,地址,税号,你从事的生意类型。

[ 本帖最后由 taxsolution 于 2010-7-6 09:50 编辑 ]
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发表于 2010-7-6 11:17 |显示全部楼层

关于child-housekeeper tax offset

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我和太太已有一个孩子今年,是太太在拿FTBA&B,我没有。
在这种情况下,我是不可以claim spouse tax offset,那么,我可以claim child-housekeeper tax offset吗?因为在child-housekeeper tax offset的condition中,只指出you were not eligible for a dependent spouse tax offset under part A, and were not eligible for FTB partB.
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发表于 2010-7-6 11:37 |显示全部楼层

回复 130# 的帖子

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请看下面的话:
If you had a child-housekeeper, you will be eligible to claim this offset if all of the following apply:

your adjusted taxable income was $150,000 or less or, if you had a spouse, your combined adjusted taxable income was $150,000 or less
your child-housekeeper’s adjusted taxable income for the year was less than $7,594 or $9,042 if you had another dependent child
you met all the following conditions:
you maintained your child-housekeeper
your child-housekeeper was an Australian resident
you were an Australian resident at any time in 2009-10
you were not eligible for a dependent spouse tax offset
you were not eligible for family tax benefit Part B or were only eligible for it at a shared-care rate.

如果你的太太全年在拿FTB B的话,你们是不能再claim child-housekeeper offset的,如果不是全年在拿,你们还有机会claim child-housekeeper offset

[ 本帖最后由 taxsolution 于 2010-7-6 10:48 编辑 ]

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发表于 2010-7-6 12:03 |显示全部楼层

回复 131# 的帖子

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那是不是说如果我和spouse都不是pr,拿不到FTB,就可以申请child-housekeeper tax offset了吗?因为spouse tax offset要求without children or dependent student。
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发表于 2010-7-6 12:21 |显示全部楼层

回复 132# 的帖子

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你只要满足以上的条件就可以了,请详细看看。。。
http://www.ato.gov.au/individual ... ontent/00215175.htm
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发表于 2010-7-8 10:43 |显示全部楼层
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昨天发消息的朋友,你的问题已经回答了。。。

发表于 2010-7-8 13:41 |显示全部楼层
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请问一下,做IT的,两年前买了电脑也CLAIM了,而本财年又新购置notebook一台,
in that case 今年应该继续(第三年)claim 旧电脑还是可以claim新的?

thanks in advance
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发表于 2010-7-8 17:24 |显示全部楼层

回复 134# 的帖子

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你可以旧的和新的一起来折旧,都可以claim

发表于 2010-7-8 23:55 |显示全部楼层
此文章由 ozjenny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozjenny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 taxsolution 于 2010-6-24 16:06 发表
"有个朋友,免费送了点他公司的股份(很少的)给我,非上市公司,私人公司来的"

谢谢   我又仔细看了看他的问题,他不是问他怎么报税吗??没利润,不用报税的,至于他的朋友,就要看更具体是否有cap ...


谢谢!明白啦,也就是一直持有,不用报税。如果变卖啥的,有钱进账了,就需要报税啦,按CGT来报,对吧!
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发表于 2010-7-9 02:45 |显示全部楼层

回复 136# 的帖子

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是的 如果你变卖了你的股票,不管你是转钱还是亏钱都需要在年终的tax return 中申报

发表于 2010-7-9 09:41 |显示全部楼层
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我可以claim child-housekeeper tax offset吗:

夫妻双方都是PR, 有一个孩子,没有拿全年的FTB, 收入也没到15000,
我妈在澳洲住了一年,能不能夫妻二人都申报?一天三元是马? 二人一起就有2000左右?

发表于 2010-7-9 10:04 |显示全部楼层
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请问LZ国内给我汇过来的钱需要申报么,之前也有一次几万块的,我没申报,ATO也没联系我,现在这次数额比较大,所以不确定是否要申报?我上个月中旬存了定期,现在还没有产生利息,那还需要申报么?谢谢
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发表于 2010-7-9 12:58 |显示全部楼层

回复 138# 的帖子

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A child-housekeeper is your child who kept house for you full time. Your child includes your adopted child, stepchild, ex-nuptial child or child of your spouse. However a child who is a full-time student or a full-time employee is not considered to keep house full time

你的孩子上full time 的学吗???如果是,不行,不能双方都申报,只有一方可以,你可以读读下面的例子:

Example

Andrew is separated and has two daughters – Sally 17 and Laura 14. His work involves a lot of travel. His oldest daughter Sally is wholly engaged in keeping house for Andrew. Andrew has a rental property and has entered a salary sacrificing arrangement with his employer.

For the 2008-09 income year, Andrew’s taxable income is $130,000 (after claiming a rental loss of $17,000), and he has reportable employer super contributions (salary sacrificed amount) of $10,000.

Sally’s income for the year is $400 from dividends.

As Andrew’s taxable income is $130,000 and under the income threshold, and Sally’s income is also under the dependent threshold, Andrew is eligible to claim the child-housekeeper tax offset.

For the 2009-10 income year, Andrew’s financial situation remains similar. His taxable income is $130,000 (after claiming a rental loss of $15,000), and he has reportable super contributions of $15,000.

The income test for this offset has changed and Andrew’s adjusted taxable income is now used to calculate his eligibility for the offset. Andrew’s adjusted taxable income is $160,000.

$130,000 + $15,000 + $15,000 = $160,000.

As Andrew’s adjusted taxable income is over the income threshold of $150,000, he is not eligible to claim the child-housekeeper tax offset.

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