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楼主:糯米老虎

[会计] 问题少女来了。。。关于GST - When Reimbursing From Client [复制链接]

发表于 2013-1-24 11:05 |显示全部楼层
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没什么不好意思。见过太多公司发这个reimburse invoice有GST问题的。不止LZ,很多accounts搞不清。还见过把outstanding balance放到新的invoice里面然后在最后面sub total后再加GST的。

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发表于 2013-1-24 11:08 |显示全部楼层
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哈哈又见LZ,LZ最近如何呀?

发表于 2013-1-24 11:09 |显示全部楼层
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flora885 发表于 2013-1-23 21:38
我原来和你一样,这东西就是经验,学校里没教过这些,除非你的boss是个耐心细致愿意教你的,在或者就是朋 ...

哈哈. 再过几年你"没空"回来帮助其他人了.经验就是知识.某种程度上是有价值的.

还是看看ATO WEBSITE比较好. GST 是FORM OF VAT, 说白了这钱无论如何都不是你也不计损益. 记住这点,遇到问题根据这个为基础理论来思考,GST问题基本都可以解决.



发表于 2013-1-24 12:12 |显示全部楼层
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KKei 发表于 2013-1-24 12:09
哈哈. 再过几年你"没空"回来帮助其他人了.经验就是知识.某种程度上是有价值的.

还是看看ATO WEBSITE比较 ...

... ...

发表于 2013-1-24 19:09 |显示全部楼层
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jerryclark 发表于 2013-1-24 11:08
哈哈又见LZ,LZ最近如何呀?

苟活着。。。。。。
Everything in life is temporary, even bad days and sleepless nights

发表于 2013-1-24 22:48 |显示全部楼层
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糯米老虎 发表于 2013-1-24 20:09
苟活着。。。。。。

借贴也问问:如果收到的发票是含GST,但在入系统时把它作为GST Free来录入。对同一业务两边处理税不一样,ATO会发现这差异吗?
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发表于 2013-1-25 07:57 |显示全部楼层
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ltroad 发表于 2013-1-24 12:05
没什么不好意思。见过太多公司发这个reimburse invoice有GST问题的。不止LZ,很多accounts搞不清。还见过把 ...

纠正过不少这样的invoice,有的人是明明知道混水摸鱼,其实那多出的部分就是成了他的margin了,还有的人是真不懂。
比如expense 110,包含gst10,然后你bill给客户110x1.1=121,那么你得到的好处是income121-expense110+gst credit10-gst collected11=10刀。正规的做法是不可以加这个10%的所谓gst的,有的国家需要收营业税的(按照turn over)收,那样的话是需要加上营业税的部分一起bill给客户的

发表于 2013-1-25 08:40 |显示全部楼层
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khkb 发表于 2013-1-24 23:48
借贴也问问:如果收到的发票是含GST,但在入系统时把它作为GST Free来录入。对同一业务两边处理税不一样, ...


被要求audit么每年?如果没有被audit每年,一张两张小额的的不会发现。

发表于 2013-1-25 09:39 |显示全部楼层
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reimburse就是实报实销
你的机票是多少钱就是多少。国内机票含gst,国际机票只包含很少一部分机场方面产生的gst。

发表于 2013-1-25 21:22 |显示全部楼层
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ltroad 发表于 2013-1-25 09:40
被要求audit么每年?如果没有被audit每年,一张两张小额的的不会发现。

每年audit啊。审计如何查出来啊?总不能每张核对啊?还是税局有系统比对出来?

发表于 2013-1-25 21:42 |显示全部楼层
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khkb 发表于 2013-1-25 22:22
每年audit啊。审计如何查出来啊?总不能每张核对啊?还是税局有系统比对出来?
...

audit不就是auditor来, 然后抽看几张看看有没有错嘛...没有就过关, 有就继续抽更多的样..
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发表于 2013-2-28 10:39 |显示全部楼层
此文章由 simonhuang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 simonhuang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
LZ 还没跳槽阿?都2月份了。

发表于 2013-3-1 22:14 |显示全部楼层
此文章由 deepsea 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 deepsea 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Lz 能看到并提出问题,其实是很好的。 很多人就copy以前人的做法, 不会或懒得提出问题。

发表于 2013-3-1 22:36 |显示全部楼层
此文章由 rickinclayton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rickinclayton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我不是会计,这个问题能不能这样理解:
如果你开Invoice给对方,那么就一定要加上GST。但是你的总费用是多少,这个要把每个发票剔除了GST来算。可能有的发票有GST,有的没有GST,不要担心BAS最后还是对的。
例子:手上有2800刀的发票(不含GST),GST有200刀,所以总共3000。你应该做2800+280GST的invoice。在BAS上收280GST,抵扣以支付的200GST,最后补80刀。

如果你把上面例子的发票直接给客户做帐,那对方就给你3000。你啥都不用做。

发表于 2013-3-3 12:31 |显示全部楼层
此文章由 cavenn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cavenn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cavenn 于 2013-3-3 14:05 编辑
shuyuanli 发表于 2013-1-22 20:20
我们的做法是把原发票中的GST 剔除(原发票里有的含GST,有的是免GST的),然后再加10% GST发给下家 ...


请教各位前辈和lz,“把原发票中的gst剔出后,然后再加10%gst发给client”,请教为何要这样处理呢?
我的理解是直接把原发票中的金额invoice给client一个步骤就可以了,为何要扣除gst后再加10%gst呢?具体在myob里如何一步步操作呢?是否如下步骤呢?

第一步骤:Enter Purchase 输入这笔需要client报销的cost of travel
第二步骤:Pay Bills 付款给supplier
第三步骤:Enter Sales (在第一行输入需客户报销的这笔cost of travel + 并且在第二行输入其他sales相关内容?又或者是根本无需将这笔需客户报销的这项单独列出,而是和其他sales合并在一起出一张invoice给客户即可?)

只是自己的想法,比较乱,还请大家指点指正。

发表于 2013-3-3 14:02 |显示全部楼层
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cavenn 发表于 2013-3-3 13:31
请教各位前辈和lz,“把原发票中的gst剔出后,然后再加10%gst发给client”,请教为何要这样处理呢?
我的 ...

问题一, 是你没搞清楚GST的本质. 是政府的税收不是你们公司的REV OR EXP.GST的本质是 GOOD & SERVICES TAX 是一种 VAT(VALUE ADD TAX), 国内叫增值税. 具体参考ATO WEBSITE.

问题二, 一般用CLEAR ACCOUNT来完成. 如果当月的话对冲P&L ACCOUNT也可以.在会计师眼里GL里只有两种ACCTS,P&L ACCOUNTS & B/S ACCOUNTS. 如果这个搞明白了,剩下只有CLASSIFICATION问题. 到了真正需要FINANCIAL REPORTING的时候, CURRENT OR NCURR 才有的要分.
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