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[个人所得税] 退税竟然被Audit了,请各位达人帮忙看一下 [复制链接]

发表于 2014-12-9 16:30 |显示全部楼层
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http://law.ato.gov.au/atolaw/vie ... 01316/NAT/ATO/00001

求足迹达人给解释一下,退税被audit了:
根据ATO的规定,如果出差到海外的话,每天有一定金额的reasonable amount of deduction可以claim。而且不用提供receipt。但是为什么给ATO打电话,他们又说我们申请的amount太多,和收入不成正比的? 在适用这条上有没有什么需要注意的?
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发表于 2014-12-9 16:37 |显示全部楼层
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allowance总数超过300都要提供收据 不管什么类别

发表于 2014-12-9 16:38 来自手机 |显示全部楼层
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找会计咨询吧

发表于 2014-12-9 16:48 |显示全部楼层
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悟空空 发表于 2014-12-9 16:45
是ATO网站写的,不需要提供receipt。所以我就按照他们提供的表格填写的deduction。 ...

报税的时候,300以内可以没有收据,但是超过300的必须有收据。Ato不会在你自己报税时,要求提供收据,但是被查时,就必须提供了。

发表于 2014-12-9 16:50 |显示全部楼层
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从来没有travel allowance, 所以都没有报过。
已经被audit, 还是找会计吧

发表于 2014-12-9 16:50 |显示全部楼层
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人家都写着呢,不超过ATO设定的标准,不用。
你的超过了被
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发表于 2014-12-9 16:52 |显示全部楼层
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你肯定报超过300啦

发表于 2014-12-9 16:52 |显示全部楼层
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那你是老实报了还是多报?

ATO的标准已经很宽松,你还超了?

发表于 2014-12-9 16:53 |显示全部楼层
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pengruijun 发表于 2014-12-9 16:50
人家都写着呢,不超过ATO设定的标准,不用。
你的超过了被

没超过啊~~~总额确实是超过300了。可是travel expense的算法就是按照ato给的表格算的。每一天都allowance乘以总共出差的时间。因为出差超级多的,而且他这个allowance也挺高,所以deduction就非常高。

发表于 2014-12-9 16:54 |显示全部楼层
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天行健 发表于 2014-12-9 16:52
你肯定报超过300啦

是超300了。。。  可是300好少啊

发表于 2014-12-9 16:54 |显示全部楼层
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悟空空 发表于 2014-12-9 15:53
没超过啊~~~总额确实是超过300了。可是travel expense的算法就是按照ato给的表格算的。每一天都allowa ...

ato deduction铁规则 超过300留收据
以前被搞过也是看了啥说不要收据的 后来还是补了。。。
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发表于 2014-12-9 16:55 |显示全部楼层
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只能说一旦被盯上,会连续被盯好几年

发表于 2014-12-9 16:57 |显示全部楼层
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楼主退了多少这部分?

发表于 2014-12-9 16:58 |显示全部楼层
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happymaomao314 发表于 2014-12-9 16:48
报税的时候,300以内可以没有收据,但是超过300的必须有收据。Ato不会在你自己报税时,要求提供收据,但 ...

    正解。ATO不需要收据的意思是你报税时如果一天开销小于300(不同国家地区这个额度略有差别)报这部分只用报数字就行发票不用提交给ATO,但是你手头得有发票备着他们查。

    楼主的操作属于博运气,我打包票绝对没有那么多消费,嘿嘿,这事出差多的很多人搞。以前ATO查不严的时候很多会计做,近两三年我的会计是不肯做了,说有风险,要么你就自己操作,他不会教你怎么搞不然撇不清关系。

    不查就是赚到,我听说有人出差大半年这一项退回来差不多两万cash进账;查了就得头疼,找个搞税的高手看看怎么补这个窟窿。

发表于 2014-12-9 16:58 |显示全部楼层
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悟空空 发表于 2014-12-9 15:53
没超过啊~~~总额确实是超过300了。可是travel expense的算法就是按照ato给的表格算的。每一天都allowa ...

你的Payment Summary上有没有 Bona fide travel allowance?
联系方式
http://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=622814

发表于 2014-12-9 17:00 |显示全部楼层
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overseas travel, accommodation一定要有receipt.

如果公司有给allowance,而meal和incidentals又低于ATO日标准不用receipt,否则也要receipt.

一次性超过六天需要keep diary。


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发表于 2014-12-9 17:02 |显示全部楼层
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首先,你收到的travel allowance有没有在payg summary里面显示,也就是说你有没有将travel allowance计入你的收入,如果没有你是不能deduct费用的

发表于 2014-12-9 17:06 |显示全部楼层
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Travel Allowance deduction 如果符合一定的要求,可以在不保留收据的情况下按出差天数和commissioner's rates计算deduction. 但你要确定你是符合条件。

发表于 2014-12-9 17:09 |显示全部楼层
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JohnnySu 发表于 2014-12-9 17:06
Travel Allowance deduction 如果符合一定的要求,可以在不保留收据的情况下按出差天数和commissioner's ra ...

我确实就是按照这个commissioner's rate算的。他这个收入没有在PAYG summary里显示。但是好像是直接给包括在gross pay里面了。因为工资确实是比平时高出来了一些。

发表于 2014-12-9 17:16 |显示全部楼层
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good luck

发表于 2014-12-9 17:18 |显示全部楼层
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只要按ATO要求提供真实资料即可
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发表于 2014-12-9 17:26 |显示全部楼层
此文章由 jetty 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jetty 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没搞过。不过看你给的这个链接,不同地方的reasonable 是跟Annual salary挂钩的。Annual Salary应该指的是base salary吧。
这里也没提300的事情啊。只知道有个全年300额度的deduction.但我理解,这个跟travel allowance的deduction是两回事,单独算的吧?如果两个是一回事全年累加,那随便出个差就超过了。
V_V

发表于 2014-12-9 17:27 |显示全部楼层
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危险了

发表于 2014-12-9 17:31 |显示全部楼层
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税局就是这样,如果申请这些deduction,最好保留存单或者公司证明之类。

发表于 2014-12-9 17:42 |显示全部楼层
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jetty 发表于 2014-12-9 17:26
没搞过。不过看你给的这个链接,不同地方的reasonable 是跟Annual salary挂钩的。Annual Salary应该指的是b ...

对的呀,这就是因为这次出差的天数特多。以至于deduction的数目和赚的差不多了。实际花的确实没这么多。但是既然不用保留receipt还有个reasonable rate,自然deduction可以这么算了吧?

发表于 2014-12-9 17:45 |显示全部楼层
此文章由 miles 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 miles 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果没有显示为allowance,那么你的expense相当于是自己报告给ATO的,也就是说你声明你的cost是ATO给的标准的上限。如果你本身的收入不高,那么你的travel expense的比例就会很高,任何人都会觉得不合理
比如,去中国的标准大概是130刀,你每天申报这么多支出,而你的总收入只有60k,这样你的每日支出130刀就完全不合理,这种收入是不可能会进行这种开支的。
当然,如果公司给你的allowance是110刀并体现到税单上,那么一般税局不怀疑,这部分收入你不用交税
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发表于 2014-12-9 17:52 |显示全部楼层
此文章由 悟空空 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 悟空空 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
miles 发表于 2014-12-9 17:45
如果没有显示为allowance,那么你的expense相当于是自己报告给ATO的,也就是说你声明你的cost是ATO给的标准 ...

对的,我很同意您的解释。可能我开始报税的时候理解有误。公司给的allowance没有ato 的那个标准高,所以导致现在deduction amount 跟income amount差不多。那这种情况下应该如何补救? 如果给ATO写信,放弃这部分deduction的话,是否可以不被罚款?或者说应该按照自己实报实销的amount claim deduction?

发表于 2014-12-9 18:02 |显示全部楼层
此文章由 miles 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 miles 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果你能够提供每日的日记journal证明自己确实花了这么多钱用于吃饭和打车等等,ato也没啥说的。
如果不能,找专业会计问问吧,这种事情要花钱请有用的会计。要不然你先匿名打电话问问ato这种情况怎么处理?

发表于 2014-12-9 18:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wellye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wellye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
悟空空 发表于 2014-12-9 17:09
我确实就是按照这个commissioner's rate算的。他这个收入没有在PAYG summary里显示。但是好像是直接给包 ...

那这部分allowance如果不能提供证明 要算作个人income的 或者公司给你补税咯 和300没关系。

发表于 2014-12-9 21:29 |显示全部楼层
此文章由 MWJ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 MWJ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 MWJ 于 2014-12-9 21:38 编辑

看来问题之一是payment summary上没有单列travel allowance这一项收入,其次claim的deduction相对于工资总额不合理。

我的理解是deduction在ATO认定的额度内,不能超过收入中的travel allowance,同时还要总体合理。

ATO规定了出差费用标准,但应该没有规定最多出差天数,如果报税时,天数很多,虽然rate符合他们的规定,也会导致总的费用抵扣很高,就不合理了。

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